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江西省社會科學院2018年度部門決算
發布時間:2019-08-28 00:00 作者: 點擊:675

   

第一部分  江西省社會科學院部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、财政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算财政撥款支出決算表

    六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

    九、國有資産占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、财政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省社會科學院部門概況

 

一、部門主要職責

江西省社會科學院是省内唯一從事哲學社會科學研究和經濟社會發展戰略決策咨詢的綜合性人文社科研究機構。主要職責是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緻力于馬克思主義中國化建設的重要陣地、繁榮發展哲學社會科學的重要基地、服務省委省政府科學決策的新型智庫建設,堅持理論與實際相結合,努力探索改革開放和社會主義現代化建設中的重大理論與實際問題,為繁榮發展哲學社會科學事業、描繪好新時代江西改革發展新畫卷作出應有貢獻。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個,為省社科院本級。本院2018年年末編制人數243人,其中事業編制243人;年末實有人數188人,其中在職人數182人,離休人員6人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

金額單位:萬元

編制單位:江西省社會科學院2018年度
         
    行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
     1     2
一、财政撥款收入17,088.17一、一般公共服務支出28 
  其中:政府性基金預算财政撥款2 二、外交支出29 
二、上級補助收入30.00三、國防支出30 
三、事業收入40.00四、公共安全支出31 
四、經營收入50.00五、教育支出32 
五、附屬單位上繳收入620.67六、科學技術支出336,389.69
六、其他收入7326.58七、文化體育與傳媒支出34153.66
 8 八、社會保障和就業支出35291.10
 9 九、醫療衛生與計劃生育支出36 
 10 十、節能環保支出37 
 11 十一、城鄉社區支出38 
 12 十二、農林水支出39 
 13 十三、交通運輸支出40 
 14 十四、資源勘探信息等支出41 
 15 十五、商業服務業等支出42 
 16 十六、金融支出43 
 17 十七、援助其他地區支出44 
 18 十八、國土海洋氣象等支出45 
 19 十九、住房保障支出4627.63
 20 二十、糧油物資儲備支出47 
 21 二十一、其他支出48 
 22 二十二、債務還本支出49 
 23 二十三、債務付息支出50 
本年收入合計247,435.42本年支出合計516,862.08
  用事業基金彌補收支差額250.00  結餘分配520.00
  年初結轉和結餘26249.17  年末結轉和結餘53822.51
總計277,684.59總計547,684.59
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

 

收入決算表

公開02表

金額單位:萬元

編制單位:江西省社會科學院

2018年度

    本年收入合計财政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類  科目編碼科目名稱
欄次1234567 
合計7,435.427,088.170.000.000.0020.67326.59
206科學技術支出6,930.426,583.170.000.000.0020.67326.59
20603應用研究200.00200.000.000.000.000.000.00
2060302  社會公益研究200.00200.000.000.000.000.000.00
20606社會科學6,730.426,383.170.000.000.0020.67326.59
2060601  社會科學研究機構3,722.213,584.200.000.000.0020.67117.35
2060602  社會科學研究2,240.642,031.400.000.000.000.00209.24
2060699  其他社會科學支出767.57767.570.000.000.000.000.00
207文化體育與傳媒支出200.00200.000.000.000.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出200.00200.000.000.000.000.000.00
2079902  宣傳文化發展專項支出150.00150.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化體育與傳媒支出50.0050.000.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出273.00273.000.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休273.00273.000.000.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出273.00273.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出32.0032.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出32.0032.000.000.000.000.000.00
2210203  購房補貼32.0032.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

公開03表

金額單位:萬元

編制單位:江西省社會科學院2018年度
    本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計6,862.084,065.402,796.680.000.000.00
206科學技術支出6,389.693,746.662,643.020.000.000.00
20603應用研究210.00 210.000.000.000.00
2060302  社會公益研究210.00 210.000.000.000.00
20606社會科學6,179.693,746.662,433.020.000.000.00
2060601  社會科學研究機構3,746.663,746.66 0.000.000.00
2060602  社會科學研究1,986.01 1,986.010.000.000.00
2060699  其他社會科學支出447.01 447.010.000.000.00
207文化體育與傳媒支出153.66 153.660.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出153.66 153.660.000.000.00
2079902  宣傳文化發展專項支出153.66 153.660.000.000.00
208社會保障和就業支出291.10291.10 0.000.000.00
20805行政事業單位離退休291.10291.10 0.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出291.10291.10 0.000.000.00
221住房保障支出27.6327.63 0.000.000.00
22102住房改革支出27.6327.63 0.000.000.00
2210203  購房補貼27.6327.63 0.000.000.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

财政撥款收入支出決算總表

公開04表

金額單位:萬元

編制單位:江西省社會科學院2018年度
         
    行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
小計一般公共預算财政撥款政府性基金預算财政撥款
     1     234
一、一般公共預算财政撥款17,088.17一、一般公共服務支出30   
二、政府性基金預算财政撥款2 二、外交支出31   
 3 三、國防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出34   
 6 六、科學技術支出356,048.606,048.60 
 7 七、文化體育與傳媒支出36153.66153.66 
 8 八、社會保障和就業支出37291.10291.10 
 9 九、醫療衛生與計劃生育支出38   
 10 十、節能環保支出39   
 11 十一、城鄉社區支出40   
 12 十二、農林水支出41   
 13 十三、交通運輸支出42   
 14 十四、資源勘探信息等支出43   
 15 十五、商業服務業等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地區支出46   
 18 十八、國土海洋氣象等支出47   
 19 十九、住房保障支出4827.6327.63 
 20 二十、糧油物資儲備支出49   
 21 二十一、其他支出50   
 22 二十二、債務還本支出51   
 23 二十三、債務付息支出52   
本年收入合計247,088.17本年支出合計536,520.996,520.99 
年初财政撥款結轉和結餘25249.17年末财政撥款結轉和結餘54816.35816.35 
一、一般公共預算财政撥款26249.17 55   
二、政府性基金預算财政撥款27  56   
總計287,337.34總計577,337.347,337.34 
注:本表反映部門本年度一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算财政撥款支出決算表

公開05表

金額單位:萬元

編制單位:江西省社會科學院2018年度  
    本年支出合計基本支出項目支出
支出功能分類  科目編碼科目名稱
欄次123
合計6,520.993,927.382,593.60
206科學技術支出6,048.603,608.652,439.95
20603應用研究210.00 210.00
2060302  社會公益研究210.00 210.00
20606社會科學5,838.603,608.652,229.95
2060601  社會科學研究機構3,608.653,608.65 
2060602  社會科學研究1,782.93 1,782.93
2060699  其他社會科學支出447.01 447.01
207文化體育與傳媒支出153.66 153.66
20799其他文化體育與傳媒支出153.66 153.66
2079902  宣傳文化發展專項支出153.66 153.66
208社會保障和就業支出291.10291.10 
20805行政事業單位離退休291.10291.10 
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出291.10291.10 
221住房保障支出27.6327.63 
22102住房改革支出27.6327.63 
2210203  購房補貼27.6327.63 
注:本表反映部門本年度一般公共預算财政撥款支出情況。

 

一般公共預算财政撥款基本支出決算表

公開06表

金額單位:萬元

編制單位:江西省社會科學院2018年度
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出3,499.71302商品和服務支出334.95307債務利息及費用支出0.00
30101  基本工資930.5830201  辦公費0.9730701  國内債務付息0.00
30102  津貼補貼30.3230202  印刷費0.0030702  國外債務付息0.00
30103  獎金429.1730203  咨詢費0.0030703  國内債務發行費用0.00
30106  夥食補助費0.0030204  手續費0.2130704  國外債務發行費用0.00
30107  績效工資1,093.3130205  水費1.78310資本性支出2.64
30108  機關事業單位基本養老保險繳費413.4630206  電費16.5531001  房屋建築物購建0.00
30109  職業年金繳費0.0030207  郵電費1.3231002  辦公設備購置2.64
30110  職工基本醫療保險繳費231.9330208  取暖費0.0031003  專用設備購置0.00
30111  公務員醫療補助繳款0.0030209  物業管理費58.3731005  基礎設施建設0.00
30112  其他社會保障繳費5.7230211  差旅費1.2331006  大型修繕0.00
30113  住房公積金306.4330212  因公出國(境)費用0.0031007  信息網絡及軟件購置更新0.00
30114  醫療費0.0030213  維修(護)費14.9331008  物資儲備0.00
30199  其他工資福利支出58.8030214  租賃費3.6431009  土地補償0.00
303對個人和家庭的補助90.0930215  會議費0.0031010  安置補助0.00
30301  離休費61.7830216  培訓費0.0331011  地上附着物和青苗補償0.00
30302  退休費0.0030217  公務接待費0.3131012  拆遷補償0.00
30303  退職(役)費0.0030218  專用材料費0.0031013  公務用車購置0.00
30304  撫恤金9.1530224  被裝購置費0.0031019  其他交通工具購置0.00
30305  生活補貼1.2730225  專用燃料費0.0031021  文物和陳列品購置0.00
30306  救濟費0.0030226  勞務費1.8431022  無形資産購置0.00
30307  醫療費補助0.0030227  委托業務費0.0031099  其他資本性支出0.00
30308  助學金0.0030228  工會經費41.48312對企業補助0.00
30309  獎勵金6.5430229  福利費78.5531201  資本金注入0.00
30310  個人農業生産補貼0.0030231  公務用車運行維護費23.0631203  政府投資基金股權投資0.00
30399  其他對個人和家庭的補助支出11.3430239  其他交通費用0.1431204  費用補貼0.00
   30240  稅金及附加費用0.0031205  利息補貼0.00
   30299  其他商品和服務支出90.5431299  其他對企業補助0.00
      399其他支出0.00
      39906  贈與0.00
      39907  國家賠償費用支出0.00
      39908  對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼0.00
      39999  其他支出0.00
人員經費合計3,589.80公用支出合計337.58
注:本表反映部門本年度一般公共預算财政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

    

公開07表

編制單位:江西省社會科學院2018年度金額單位:萬元
項目欄次年初預算數決算數
行次 12
一、“三公”經費支出1125.6471.99
  1.因公出國(境)費249.0028.05
  2.公務用車購置及運行維護費352.1741.05
    (1)公務用車購置費40.000.00
    (2)公務用車運行維護費552.1741.05
  3.公務接待費624.472.89
    (1)國内接待費724.472.89
         其中:外事接待費80.000.00
    (2)國(境)外接待費90.000.00
二、相關統計數10
  1.因公出國(境)團組數(個)113
  2.因公出國(境)人次數(人)1216
  3.公務用車購置數(輛)130
  4.公務用車保有量(輛)1413
  5.國内公務接待批次(個)1521
    其中:外事接待批次(個)160
  6.國内公務接待人次(人)1790
    其中:外事接待人次(人)180
  7.國(境)外公務接待批次(個)190
  8.國(境)外公務接待人次(人)200
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算财政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

         公開08表
         金額單位:萬元
編制單位:江西省社會科學院2018年度
    年初結轉和結餘本年收入本年支出年末結轉和結餘
支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計      
        
注:本表反映部門本年度政府性基金預算财政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。

 

國有資産占用情況表

公開09表

單位:台、輛、套

編制單位:江西省社會科學院2018年度
  欄次決算數
一、車輛數合計(台、輛)113
  1.副部(省)級及以上領導用車20
  2.主要領導幹部用車30
  3.機要通信用車40
  4.應急保障用車50
  5.執法執勤用車60
  6.特種專業技術用車70
  7.離退休幹部用車80
  8.其他用車913
二、單價50萬元(含)以上通用設備(台,套)100
三、單價100萬元(含)以上專用設備(台,套)110
注:本表反映截止2018年12月31日,部門占用的國有資産情況。

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

我院2018年度收入總計7684.59萬元,其中:年初結轉和結餘249.17萬元,較上年減少1409.91萬元,下降84.98%,主要是2016年結轉了部分項目資金, 2017年完成項目後支出;本年收入7435.42萬元,較上年增加2821.34萬元,增長61.15%,主要是2018年追加安排了基建資金及在職養老保險費等。

本年收入的具體構成為:财政撥款收入7088.17萬元,占本年收入的95.33%;附屬單位上繳收入20.67萬元,占本年收入的0.28%;其他收入326.58萬元,占本年收入的4.39%

二、支出決算情況說明

我院2018年度支出總計為7684.59萬元,其中:本年支出6862.08萬元,較上年增加838.19萬元,增長13.91%,主要原因是2018年追加安排了基建資金;年末結轉和結餘為822.51萬元, 較上年增加573.34萬元,增長230.10%,主要原因是2018年底财政一次性經費的追加,未及時支出及基建性資金的結轉。

本年支出的具體構成:基本支出4065.4萬元,占本年總支出59.24%;項目支出2796.68萬元,占本年支出40.76%

三、财政撥款支出決算情況說明

我院2018年财政撥款支出年初預算數7337.34萬元,決算數為6520.99萬元,完成年初預算的88.87%。其中:

(一)科學技術支出年初預算數6774.24萬元,決算數為6048.6萬元,完成年初預算的89.29%

(二)文化教育與傳媒支出年初預算數240萬元,決算數為153.66萬元,完成年初預算的64.03%,主要原因是項目還未完成,導緻經費不能及時支出;

(三)社會保障和就業支出年初預算數291.10萬元,決算數為291.10萬元,完成年初預算的100%

(四)住房保障支出年初預算數32萬元,決算數為27.63萬元,完成年初預算的86.34%

四、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

我院2018年度一般公共預算财政撥款基本支出3927.38萬元,其中:

(一)工資福利支出3499.71萬元,較上年增加703.35萬元,增長25.15%,主要是2018年增加了在職養老保險支出、政府性獎勵、住房公積金和購房補貼列在工資福利支出;

(二)商品和服務支出334.95萬元,較上年減少48.57萬元,下降12.66%,主要是因為2018年減少了印刷費等支出;

(三)對個人和家庭補助支出90.09萬元,較上年減少942.64萬元,下降91.28%,主要是政府性獎勵、住房公積金、購房補貼列在工資福利支出;

(四)其他資本性支出2.63萬元,較上年減少8.51萬元,下降76.39%,主要是2018年減少了設備的購置。

五、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我院2018年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出年初預算數125.64萬元,決算數為71.99萬元,完成預算總額的57.3%,決算數較上年減少36.22萬元,下降33.47%。其中:

()因公出國(境)支出本年預算49萬元,決算數為28.05萬元,完成預算總額的57.24%,決算數較上年減少20.49萬元,下降42.21%,主要是少數學術團因國際環境變化未出行,2018年度因公出國(境)組數為3,因公出國(境)累計16人次;

(二)公務接待費支出本年預算24.47萬元,決算數為2.89萬元,完成預算總額的11.81%,決算數較上年減少4.85萬元,下降62.66%,主要是我院2018年嚴格控制接待費用支出,公務接待費主要用于接待專家學者、兄弟省(市)社科院及省本級業務往來單位的支出,2018年度本部門公務接待21批次,共90人(次);

(三)公務用車運行維護費支出本年預算52.17萬元,決算數為41.05萬元,完成預算總額的78.69%,決算數較上年減少10.88萬元,下降20.95%,主要是2018年實行事業單位公務用車制度改革,公務用車運行維護費主要用于車輛保有量13輛(車改後為8輛)的運行支出。

六、機關運行經費支出情況說明

我單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位,所以沒有機關運行經費。

七、政府采購支出情況說明

我院2018年度政府采購支出總額265.25萬元,其中:政府采購貨物支出187.41萬元,政府采購工程支出29.23萬元,政府采購服務支出48.61萬元。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目6個,共涉及資金2831.97萬元,占一般公共預算項目支出總額的86%。項目主要是還建房工程、科研用房修繕及改造、重大科研任務學術活動和科研用房設備購置經費補助、重大調研智庫建設、省委省政府重大調研課題專項經費、宣傳文化發展專項支出6個項目,均已通過評價。

我院無政府性基金預算項目。我院無重點績效評價項目。

從評價情況來看,我院圍繞自身職責使命、發展目标和中心工作,調整優化支出結構,科學合理調度資金,集中财力确保重點項目支出,全力保障科研工作需求,取得了可圈可點的科研成績。

組織了對江西省社會科學院本級開展整體支出績效評價,從評價情況來看,我院在省委省政府正确領導下,在省委宣傳部的直接指導下,不斷築牢意識形态陣地,不斷提升輿論引領力;做強應用對策研究,不斷提升決策服務力;做優基礎理論研究,不斷提升學術影響力;強化特色平台打造,不斷提升品牌競争力;加快人才隊伍建設,不斷提升發展支撐力,在多項工作中取得重要突破、成績斐然,體現了較高的資金使用效益和社會效益。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我院将在省級部門決算中反映“省委省政府重大調研課題專項經費”項目自評結果。

“省委省政府重大調研課題專項經費”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目标,“省委省政府重大調研課題專項經費”項目績效自評得分為98.3分。項目全年預算數為130萬元,執行數為130萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是圍繞中央和省委重大決策、戰略部署,圍繞經濟社會發展重大問題,主動設置選題17項;二是接受省委省政府有關部門委托的重大調研項目6項;三是省情調研的成果呈送省領導并獲得批示11項。發現的問題及原因:高質量的研究成果還不夠多,為省委省政府決策服務的質量和水平需進一步提升。下一步改進措施:一是強化績效理念;二是提高研究成果質量。

項目支出績效自評表 

(2018年度)
項目名稱省委省政府重大調研課題專項經費
主管部門及代碼江西省社會科學院249001實施單位:江西省社會科學院
項目資金 (萬元)(10分) 年初預算數(A)全年執行數(B)分值(10分)執行率(B/A)得分得分計算方法
年度資金總額:13013010100%10執行率*該指标分值,最高不得超過分值上限。
    其中:本年一般公共預算撥款13013010100%10
          其他資金     
年度總體目标圍繞省委省政府的中心工作,圍繞省領導關注的重點問題,深入開展調研,推出一批有價值、有分量的研究報告,為省委省政府科學決策、地方經濟社會發展貢獻智慧力量。2018年,開展了第二輪大型省情調研,聚焦我省經濟社會發展中的重大問題,設立了17項省情調研課題,組織專家深入調研,形成了一批具有前瞻性、戰略性、針對性的研究成果,獲得了省委省政府的肯定,順利完成了省委宣傳部等實際部門的委托項目,為加快推進文化強省建設提供了智力支撐。
績效指标一級指标二級指标三級指标分值年度指标值(A)全年實際值(B)評分标準得分未完成原因分析
産出指
标(50分)
數量指标設立年度省情調研課題數1017項17項圍繞中央和省委重大決策、戰略部署,圍繞經濟社會發展重大問題,主動設置選題10 
承擔實際部門委托的重大項目數106項6項接受省委省政府有關部門委托的重大調研項目10 
質量指标獲得省領導批示的省情調研成果數2012項11項省情調研的成果呈送省領導并獲得批示18.3領導是否批示主要依賴于研究成果質量,但也有其它的不确定因素
時效指标按時形成調研成果數1023項23項制定并執行研究計劃,按時形成調研報告10 
效益指
标(30分)
社會效益
指标
省情調研成果獲領導批示數3012件15件調研成果獲得省領導的肯定性批示30 
滿意度指标(10分)服務對象
滿意度指标
獲得交辦部門認可驗收的研究成果107項7項研究成果達到交辦部門的預期目标和要求,順利通過驗收10 
總分98.3
主管部門(單位)評價等級√優
優(≥90分) (80分≤ 良<90分)  (60分≤中<80分)  (差<60分)

 注:1.得分一檔最高不能超過該指标分值上限。

    2.評分标準:(1)若為定性指标,則根據“三檔”原則分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%來記分。定性指标根據指标完成情況分為:達成預期指标、部分達成預期指标并具有一定效果、未達成預期指标且效果較差三檔,分别按照該指标對應分值區間100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%合理确定分值。

   2)若為定量指标,完成值達到指标值,記滿分;未達到指标值,按B/AA/B*該指标分值記分。定量指标若為正向指标(即指标值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值(B/年度指标值(A*該指标分值;若定量指标為反向指标(即指标值為≤*),則得分計算方法應用年度指标值(A/全年實際值(B*該指标分值。

    3.請在“未完成原因分析”中說明偏離目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

第四部分  名詞解釋

一、收入分類

(一)财政撥款收入:指單位本年度從本級财政部門取得的财政撥款,包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

(二)上年結轉:指以前年度安排的資金結轉到本年度繼續使用的資金。

二、支出分類

(一)基本支出:指單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(二)項目支出:指單位為了完成特定工作任務和事業發展目标,在基本支出之外所發生的支出。

三、主要支出功能分類科目

科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項):指省社會科學院用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):指省社會科學院的社會科學研究支出。

社會保障和就業支出()行政事業單位離退休()機關事業單位基本養老保險繳費支出():指機關事業單位單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項),指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

四、“三公”經費

“三公”經費支出包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

 

江西省社會科學院

2019128

 

 

 

 

(編輯:楊晨)




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